Solicitação 183344
descontando icms desonerado novamente na nota fiscal com o parametro peEnviaVlrLiquidoDanfe ativado
183344
23/12/2021 11:06
JI-PARANÁ-RO
COTRAL
Elias Silva Cunha
SQ-FISCAL
BUG
Finalizado pelo Representante
DFEMONITOR
DF-E MONITOR
na nota fiscal esta descontando o valor do icms desonerado novamente na nota fiscal com o parametro peEnviaVlrLiquidoDanfe ativado, com isso o valor total da nota esta ficando errado.
11/04/2022 17:20
Elias Silva Cunha - Finalizado pelo Representante
Elias Silva Cunha - Finalizado pelo Representante
ok
07/04/2022 11:42
Isabella Bressan Bremm - Liberado p/ Implantação
Isabella Bressan Bremm - Liberado p/ Implantação
- Liberado.
15/02/2022 10:03
Sistema SOL - Aguardando Liberação de Versão
Sistema SOL - Aguardando Liberação de Versão
Isabella B. Bremm
15/02/2022 10:02
Isabella Bressan Bremm - Aguardando Liberação de Versão
Isabella Bressan Bremm - Aguardando Liberação de Versão
Isabella B. Bremm
Realizado o teste:- Configurar a base de dados do cliente;
- Duplicar o pedido número 5313;
- Emitir a nota fiscal;
- Verificar que o valor da nota fiscal e também o valor do produto irão ficar no valor de R$ 9380,89;
- Verificado que agora o validador que estava alterando o valor da nota ficará sempre inativo no F9;
- Teste ok.
11/02/2022 17:54
Sistema SOL - Certificando
Sistema SOL - Certificando
Isabella B. Bremm
10/02/2022 16:54
Sistema SOL - Certificando
Sistema SOL - Certificando
Isabella B. Bremm
10/02/2022 14:48
Isabella Bressan Bremm - Certificando
Isabella Bressan Bremm - Certificando
Isabella B. Bremm
Atualizou situação para Certificando
10/02/2022 14:36
Sistema SOL - Encaminhado p/ Certificação
Sistema SOL - Encaminhado p/ Certificação
Anderson L. Barbosa da Silva
10/02/2022 12:11
Anderson Luiz Barbosa da Silva - Encaminhado p/ Certificação
Anderson Luiz Barbosa da Silva - Encaminhado p/ Certificação
Anderson L. Barbosa da Silva
Base de dados utilizada:
A base de dados que está solicitação.
Fontes Alterados:
Projeto DFeMonitor
Dentro da unit Rta.DFe.NFe.Validate
Motivo do Erro (Dados técnicos):
Foi adicionado a validação \"TRtaDFeNFeValidateItem.eTotalICMSTotValorNF\" como padrão inativo
Testes Executados:
- Configurar a base de dados do cliente
- Duplicar o pedido número 5313
- Emitir a nota fiscal
- Verificar que o valor da nota fiscal e também o valor do produto irão ficar no valor de R$ 9380,89
10/02/2022 12:11
Sistema SOL - Programando
Sistema SOL - Programando
Anderson L. Barbosa da Silva
10/02/2022 10:50
Anderson Luiz Barbosa da Silva - Programando
Anderson Luiz Barbosa da Silva - Programando
Anderson L. Barbosa da Silva
Atualizou situação para Programando
09/02/2022 16:45
Anderson Luiz Barbosa da Silva - Encaminhado p/ Programação
Anderson Luiz Barbosa da Silva - Encaminhado p/ Programação
Anderson L. Barbosa da Silva
Base de dados utilizada:
[ https://drive.google.com/drive/folders/139y_Mv_RoWJD9B7D7Ykc1KtTrXBXDVr_]
Versão e Build:
Não se aplica
Falhas Encontradas:
O valor da nota fiscal está ficando incorreto, o valor da nota fiscal está descontando o ICMS desonerado duas vezes.
Alteração/Correção:
A validação com o nome \"ValorTotalNF\" está alterando o valor da nota fiscal e com isso o valor da nota fiscal está ficando incorreto.
A validação deve ser desativada por padrão em produção, não faz mais necessário a ativação da validação.
\"Alterado ValorTotalNF: 9380.89 para 8695.97. Corrija isso na Retaguarda\"
Passos Para Reproduzir:
- Configurar a base de dados do cliente
- Acessar a tela de vendas
- Duplicar o pedido número 5313
- Emitir a nota fiscal
- Verificar os valores
08/02/2022 16:58
Anderson Luiz Barbosa da Silva - Analisando
Anderson Luiz Barbosa da Silva - Analisando
Anderson L. Barbosa da Silva
Atualizou situação para Analisando
08/02/2022 16:35
Anderson Luiz Barbosa da Silva - Encaminhado p/ Análise
Anderson Luiz Barbosa da Silva - Encaminhado p/ Análise
Encaminhado para Jira FIS-1049
27/12/2021 15:34
Oswaldo Junior - Encaminhado p/ Análise
Oswaldo Junior - Encaminhado p/ Análise
BASES DE DADOS: https://drive.google.com/drive/folders/139y_Mv_RoWJD9B7D7Ykc1KtTrXBXDVr_
Porque dessa análise :
- Verificar porque o ICMS Desonerado está descontando duas vezes quando marcado ParametroEnviaVlrLiquidoDanfe.
Justificativa da mudança :
História da situação / ocorrido :
PASSOS PARA REPRODUZIR:
- Configurar as Bases.
- Acessar o Eco
- VEN203PA
- Consultar o pedido 5313
- Verficiar o Seguinte
- Valor Bruto Total : 12810,33
- Desc ICMS Des : 684,92
- Desc. Comer. : 2744,52
- Vlr Liquido : 9380,89
- Verificar que esses valores estão em conformidade com a informação no BD.
- SELECT
SUM(p.vlrliquido) AS vlr_liquido,
SUM(p.vlrdesc) AS vlr_desconto_comercial,
SUM(p.vlrdescicms) AS vlr_desc_desonerado,
SUM(P.vlrliquido + p.vlrdesc + p.vlrdescicms) as vlr_bruto
FROM TVENPRODUTO P WHERE P.PEDIDO = 0005313
- SELECT
- Porém ao gerar a NF ocorre o desconto do Desonerado duas vezes.
- Acessar o Eco
- Verificar porque está duplicando o Desconto do ICMS Desonerado o mesmo precisa da NF saia assim.
23/12/2021 11:19
Oswaldo Junior - Análise da UAR
Oswaldo Junior - Análise da UAR
Analisando...
23/12/2021 11:15
Elias Silva Cunha - Encaminhado p/ UAR
Elias Silva Cunha - Encaminhado p/ UAR
BASES DE DADOS: https://drive.google.com/drive/folders/1APXjYjUcIYjNZbtYoMSBlLnjv2Gc60BL?usp=sharing
Porque dessa análise :
- na nota fiscal esta descontando o valor do icms desonerado novamente na nota fiscal com o parametro peEnviaVlrLiquidoDanfe ativado, com isso o valor total da nota esta ficando errado.
Justificativa da mudança :
- na nota fiscal esta descontando o valor do icms desonerado novamente na nota fiscal com o parametro peEnviaVlrLiquidoDanfe ativado, com isso o valor total da nota esta ficando errado.
Estória da situação / ocorrido :
- na nota fiscal esta descontando o valor do icms desonerado novamente na nota fiscal com o parametro peEnviaVlrLiquidoDanfe ativado, com isso o valor total da nota esta ficando errado.
PASSOS PARA REPRODUZIR:
- configurar sistema eco e dfe em modo homologação com as bases enviadas
- no sistema eco na empresa 01 na tela ger013ca edite o parametro 70 e veja que o mesmo esta desativado
- duplicar o pedido de venda 0005302 e fazer o fechamento do mesmo e emitir a nota fiscal, veja que o valor total da nota fiscal ira sair no valor de 9.380,89 que esta correto.
- acessar a tela ger013ca edite o parametro 70 e ative o mesmo, fecha o dfe monitor e abra novamente.
- duplicar o pedido de venda 0005302 e fazer o fechamento do mesmo e emitir a nota fiscal, veja que o valor total da nota fiscal ira sair no valor de 8.695,97 que esta errado, veja que se fazer o calculo vai ver que descontou novamente na nota o valor do icms desonerado o que não pode ocorrer.
- segue imagens abaixo exemplificando:
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